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L'Internal Revenue Service (IRS) offre ai contribuenti l'opzione di prendere una detrazione standard o di dettagliare le loro detrazioni sulle imposte. Se si dispone di costi di chilometraggio e pedaggio limitati ma non di altre deduzioni significative, come spese mediche, interessi ipotecari o donazioni di beneficenza, è improbabile che si trarrà vantaggio dall'assunzione della detrazione standard. Nel 2012, la detrazione standard è di $ 11,900 per le coppie sposate che presentano congiuntamente, $ 8,700 per i capifamiglia e $ 5,950 per i single o le persone sposate che presentano le proprie dichiarazioni dei redditi. L'IRS consente di detrarre le spese del veicolo e i pedaggi sostenuti per le attività lavorative come dipendenti se si specificano. Se sei un lavoratore autonomo, dedurrai il tuo chilometraggio e il costo del tuo business come una spesa per la Tabella C e non dovrai dettagliare le tue detrazioni.

Auto in miniatura su una pila di soldi

Se sei un dipendente, devi dettagliare le detrazioni per richiedere il chilometraggio del lavoro non rimborsato e il pedaggio.

Che cosa conta il chilometraggio e il pedaggio?

Se puoi detrarre pedaggi e miglia per il tuo lavoro dipende da quando hai guidato le miglia e pagato i pedaggi. Secondo l'IRS, le spese del veicolo non possono essere sostenute guidando dalla tua residenza al tuo posto di lavoro. Invece, le miglia aziendali sono quelle guidate dal business aziendale, come la guida per visitare un potenziale cliente, la guida da un datore di lavoro a un altro o la guida dal lavoro a scuola su base temporanea per l'istruzione relativa al lavoro. Qualsiasi miglia percorsa o pedaggi e costi di parcheggio pagati durante questi viaggi sono deducibili.

Quanto dedurre?

Per il 2012, l'IRS consente di detrarre il chilometraggio al tasso di 55,5 centesimi al miglio a fini commerciali. Il tasso per il 2013 è di 56,5 centesimi al miglio. I pedaggi e il parcheggio sono completamente deducibili per motivi di lavoro.

Tenuta del registro

Al fine di detrarre il chilometraggio, i pedaggi e il parcheggio a fini commerciali, è necessario conservare i registri per supportare le richieste di risarcimento nel caso in cui l'IRS venga sottoposto a verifica. Questi record dovrebbero mostrare le date dei tuoi viaggi, dove hai guidato da e verso, fino a che punto hai guidato e il tuo scopo per fare il disco.

Calcolo dei costi acutali

L'IRS offre ai contribuenti la possibilità di calcolare i costi effettivi dell'utilizzo dei loro veicoli a fini commerciali, piuttosto che utilizzare la tariffa standard del chilometraggio. Per fare ciò, tieni traccia di tutte le spese del veicolo relative all'utilizzo aziendale, inclusi ammortamenti, assicurazioni, tasse, riparazioni, pedaggi e carburante. Quindi conserva i record di tutti i chilometri percorsi durante l'anno e determina la percentuale di tempo in cui l'auto è stata utilizzata a fini commerciali. Quindi, moltiplicare la percentuale in base ai costi operativi della macchina. Ad esempio, se i costi totali per l'auto sono stati di $ 5,500 e i record di miglia mostrano che è stato utilizzato per scopi commerciali per 5.000 su 10.000 miglia è stato guidato quell'anno, moltiplicare 50 per cento $ 5.500 per una detrazione di $ 2.750.

Altre deduzioni di miglia

L'IRS consente anche le detrazioni per il chilometraggio medico, il chilometraggio in movimento e il chilometraggio caritatevole. Se guidi per ottenere assistenza medica, tale chilometraggio è deducibile al tasso di 24 centesimi per il 2013. Il chilometraggio può essere detratto quando il tuo nuovo lavoro è distante almeno 50 miglia dalla tua abitazione precedente; inoltre è di 24 centesimi al miglio. Il chilometraggio di beneficenza include la guida a un sito per svolgere attività di beneficenza o guidare per conto di un'organizzazione caritatevole. Questo chilometraggio è deducibile al ritmo di 14 centesimi al miglio.


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